泰安市财政局推进内控体系建设 提高财政工作质效

2022-12-10 08:40:00 来源: 大众网 作者: 熊晓华 张兵

  近年来,泰安市财政局持续强化内控建设,压实主体责任。特别是今年以来,大力倡树“严真细实快”工作作风,突出“小切口、深整治”,推动内控执行向深向实,为新时代社会主义现代化强市建设提供坚强保障。

  加强组织领导。成立局内部控制工作领导小组,并在各科室设置内控管理联络员,逐步建立起分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制组织管理架构,层层传导压力、抓好落实。同时,积极推动建章立制,印发了《泰安市财政局印鉴管理办法》《关于进一步加强专项资金管理使用的通知》《关于进一步加强增收节支工作的通知》等一系列制度文件,进一步提高了全局内部管理水平和风险防范能力。

  完善内控体系。横向构建“1+8+N”内控体系,结合推广使用预算管理一体化系统的有利时机,推进各项内控制度的评估和修订工作。今年以来,先后印发了《关于开展2022年度内部控制推进工作的通知》《泰安市财政局内部控制基本制度》及八类专项内部控制办法,切实落实好常态化内控制度完善机制。纵向构建市、县、乡财政内控体系,市级加强对县(市、区)及功能区财政部门的指导,并对其内控建设、制度落实和宣传培训等情况开展督导调研。县(市、区)及功能区财政部门对乡镇开展内审工作,促进乡镇财政部门提升内控管理水平。

  强化内控执行。牢固树立内控理念,倡导和推进内控文化建设,使内控意识成为干部职工的行为准则。注重做好内控日常工作,完善项目资金跟踪机制,把握好项目实施的支出进度,破除资金“趴在账上睡大觉”的问题,切实提高资金使用效益;紧跟新形势、落实新要求,严格控制“三公”经费、会议费、培训费等方面支出,坚决落实好“过紧日子”要求;每月对全局公文办理情况进行通报,督促各科室及时处理业务。同时,修订完善《泰安市财政局内部控制制度执行考评办法》,并将内控考评纳入局年度考核,健全完善查出问题内部问责机制,推动全局内控工作落到实处,取得实效。

  深化内部审计。加大对局机关及下属独立核算单位预算执行、资产管理和财务管理情况的内部审计。在全面控制基础上,突出关注重要业务、关键岗位和高风险领域,通过开展财政内控审核、检查,强化重点领域风险防控。加强对市级以上财政对下转移支付资金管理使用情况的重点督导,推动内控制度与业务工作深度融合。针对内部审计查出问题,坚持立查立改,加强整改落实,防范各类风险,提升局内财政业务水平。

  广泛宣传教育。在泰安市财政局内部信息网设置内控专栏,及时将内控相关信息进行上传更新。印发《泰安市财政局内控文件汇编》,将其作为科室修改完善内部操作规程的指导手册。举办了内控制度建设专题辅导讲座,并在泰安市财政局办公楼大厅设立内控展板,大力宣传内控建设的重要意义,及时总结好经验,积极推广好做法,为优化内部控制环境,营造了风险防控的良好氛围。

  (通讯员 熊晓华 张兵)

初审编辑:栾晓磊

责任编辑:李汶

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